Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2019 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8225095401 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,56 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
201901259 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 93,05 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7141213215 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 175,49 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
119005010 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 378,46 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8223975195 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,54 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8224059834 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 1,78 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7141232122 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 172,31 € 08.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7459828274 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 08.03.2019 31.03.2019 Faktúra
8229182548 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,04 € 11.03.2019 31.03.2019 Faktúra
VF190301 Faktúra za vlajku SR Medveďov 00305588 Signo s.r.o 43930824 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,60 € 12.03.2019 31.03.2019 Faktúra
7 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 159,06 € 15.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
0143014216 Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 576,24 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004788 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 635,12 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190577 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190011 Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 407,54 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19112 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »