Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2019 Mandátna zmluva Medveďov 00305588 Ing. Imre Herdics Iné 2 160,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
1331/2019 Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia Medveďov 00305588 Okresný súd Trnava Iné 2,50 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
FV0105122019 Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie Medveďov 00305588 VOX MEGERE ZENEKAR Kultúra, média, tlač 150,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
2019112002 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 LegalSoft, s.r.o. Kultúra, média, tlač 78,65 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
Nájomná zmluva 2019 Nájomná zmluva 2019 Medveďov 00305588 Robert Šimovič Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.07.2019 31.07.2022 30.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
14/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Medveďov 00305588 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Iné 37 000,00 € 15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
260033646 Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 14.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2191123290 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
219110812 Faktúra za aktualizáciu dát Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 411,26 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
19kdi00064 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 193,20 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19kdi00075 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
20190298 Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 Iné 100,00 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
1901338 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
20192255 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,65 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
67-30112019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 247,00 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
190577 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
201901 Faktúra za sekanie a zlátenie písmena Medveďov 00305588 Csaplár Ján 17729831 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1056666 Faktúra za asfaltové práce Medveďov 00305588 KISINVEST KFT 26276546213 Stavebné práce, opravárenské práce 2 500,00 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
190011 Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 407,54 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190012 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 495,00 € 26.03.2019 31.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »