Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 13,00 € 31.05.2018 01.06.2018 01.06.2018 Ladislav Morva starosta obce Zmluva
201807368 Faktra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 03.09.2018 30.09.2018 Faktúra
20180705 Faktúra - ozvučovacia technika Medveďov 00305588 Music Market s.r.o. 31318886 Kultúra, média, tlač 519,50 € 25.09.2018 30.09.2018 Faktúra
42/2018 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 258,72 € 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
2018010 Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 1 676,56 € 30.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2018047 Faktúra za audit RIÚZ 2017 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
2181126326 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 08.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za CD pre MŠ Medveďov 00305588 Focus Music s.r.o. 46194746 Iné 12,09 € 06.04.2018 06.04.2018 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
201837 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 80,25 € 17.09.2018 30.09.2018 Faktúra
135414503 Faktúra za detskú pohovku MŠ Medveďov 00305588 Najpred s.r.o. 46852450 Iné 84,79 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
018103 Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 220,27 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
7489711526 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,91 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7141167125 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 115,45 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7489702763 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,18 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7489702764 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7489702765 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7489714275 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7131314935 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 148,18 € 19.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »