Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SPF18403660 Faktúra za spisovú skriňu Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 409,20 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
OPS/2013/2018 Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
FV1712026 Faktúra za opravu dverí - 6BJ Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
FUZ18001 Faktúra za trovy exekúcie Medveďov 00305588 Mgr. Katarína Szabóová 37848666 Iné 53,39 € 11.01.2018 28.02.2018 Faktúra
95-30112018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 377,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
91801744 Faktúra za systémovú podporu Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 411,26 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
9000290676 Faktúra za výmenu regulátorov Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 04.05.2018 31.05.2018 Faktúra
9/2018 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 564,00 € 30.04.2018 30.04.2018 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
9/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 0,00 € 25.05.2018 25.05.2018 02.07.2018 Ladislav Morva starosta obce Zmluva
9/2018 Zmluva o dielo č. 6/12/2018 Medveďov 00305588 SmartIntegra group, s.r.o. 45442452 Stavebné práce, opravárenské práce 14 289,60 € 07.12.2018 12.12.2018 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
89-31102018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 351,00 € 06.11.2018 30.11.2018 Faktúra
8820045992 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 63,52 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045991 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045990 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045989 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 146,47 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045988 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820044830 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
8820030641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 53,15 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,04 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »