VF190301 |
Faktúra za vlajku SR |
Medveďov |
00305588 |
Signo s.r.o |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,60 € |
12.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OPS/1999/2019 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
31.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Nájomná zmluva 2019 |
Nájomná zmluva 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Robert Šimovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.07.2019 |
|
31.07.2022 |
30.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV0105122019 |
Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie |
Medveďov |
00305588 |
VOX MEGERE ZENEKAR |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
906144 |
Faktúra za pozemný zásah proti komárom |
Medveďov |
00305588 |
SANOVET, s.r.o. |
34126503 |
Iné |
300,00 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9001230351 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,67 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Zmluva č. 019-DS-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
800,00 € |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
21.06.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9-28022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8920095772 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045775 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,03 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045774 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045773 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,74 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920044732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920031642 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |