Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VF190301 Faktúra za vlajku SR Medveďov 00305588 Signo s.r.o 43930824 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,60 € 12.03.2019 31.03.2019 Faktúra
OPS/1999/2019 Faktúra za vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 31.12.2019 18.12.2019 Faktúra
Nájomná zmluva 2019 Nájomná zmluva 2019 Medveďov 00305588 Robert Šimovič Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.07.2019 31.07.2022 30.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
FV0105122019 Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie Medveďov 00305588 VOX MEGERE ZENEKAR Kultúra, média, tlač 150,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
FAP000142/2019 Faktúra za reklamné služby Medveďov 00305588 Profeionálny register s.r.o. 46938079 Kultúra, média, tlač 240,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
9001230351 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13,67 € 01.07.2019 30.07.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
9/2019 Zmluva č. 019-DS-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 800,00 € 21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
9/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 1 000,00 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
9-28022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
8920095772 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045775 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,03 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045774 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045773 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 125,74 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »