4/2018 |
Zmluva o dielo na zhotovenie diela ,,Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice obce Medveďov" uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v platnom znení |
Medveďov |
00305588 |
AKTIM, s.r.o. |
36567744 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 347,41 € |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
31.08.2018 |
05.06.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
6/2018 |
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000743-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
29 596,68 € |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
31.12.2021 |
19.06.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
9/2018 |
Zmluva o dielo č. 6/12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 289,60 € |
07.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
13/2018 |
Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 349,19 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
700180817 |
Faktúra za Traktor Z 7211 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
4 200,00 € |
13.12.2018 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
018103 |
Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 220,27 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010 |
Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
1 676,56 € |
30.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 |
Zmluva č. 148637 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
29.05.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4200066354 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,92 € |
12.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004189 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 216,28 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047 |
Faktúra za audit RIÚZ 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093 |
Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
1 198,80 € |
16.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004502 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 164,32 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4484083641 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4467191156 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |