19-31032017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
130,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/11 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
26.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/29 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Právne a konzultačné služby |
25,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003 |
Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
519,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003 |
Faktúra za pohrebné služby |
Medveďov |
00305588 |
Viktor Ollári |
43498795 |
Iné |
538,84 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
118,80 € |
07.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170161 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,60 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701777 |
Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,21 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021 |
Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor |
Medveďov |
00305588 |
Acaciateam Pro s.r.o. |
46864296 |
Iné |
900,00 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025 |
Faktúra za audit RIÚZ 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
06.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170313 |
Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201708110 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
61,05 € |
10.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201708802 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
61,05 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201709048 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Iné |
61,05 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171163 |
Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
570,00 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201737 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
53,60 € |
22.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017636600 |
Faktúra za nožnicový stan |
Medveďov |
00305588 |
BESTENT SK |
47485353 |
Iné |
152,40 € |
28.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201768612 |
Faktúra za stojanové vešiaky |
Medveďov |
00305588 |
KROSIT s.r.o. |
29354102 |
Iné |
247,34 € |
27.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201803039 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
27.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |