Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2102017 Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 149,95 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
2104642922 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
2171128774 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
2380247319 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 553,97 € 03.02.2017 28.02.2017 Faktúra
2380251040 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 162,00 € 06.03.2017 31.03.2017 Faktúra
2380258640 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 263,03 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
2380266445 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 161,08 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2380272653 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,26 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
2380282561 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,02 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
246/2016 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 03.03.2017 31.03.2017 Faktúra
260024809 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
27-30042017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 220,00 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
2795930469 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
28/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 202,62 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
34/2017 Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
3411714598 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3412487882 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,99 € 03.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3412682847 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 61,79 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3413462025 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 9,44 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
3413661924 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 66,66 € 11.03.2017 31.03.2017 Faktúra
3414435094 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,20 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
3414633943 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,00 € 11.04.2017 30.04.2017 Faktúra
3415410518 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 13,68 € 01.05.2017 31.05.2017 Faktúra
3415604494 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 64,62 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
3416384446 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,54 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
3416576442 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 62,15 € 08.06.2017 30.06.2017 Faktúra
3417370982 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 10,09 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »