Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3417558413 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,47 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3418340581 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 13,18 € 05.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3418519817 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 66,41 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3419309051 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,79 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
3419490587 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak Telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 65,04 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
35-31052017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 31.05.2017 30.06.2017 Faktúra
354/2017 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
370498 Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 Iné 887,15 € 08.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3792067293 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 06.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3792474714 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,00 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
4-31012017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 160,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra
40/2017 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 28,80 € 07.11.2017 30.11.2017 Faktúra
42/2016 Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 04.01.2017 31.01.2017 Faktúra
4237033642 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 733,49 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
4420261448 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.06.2017 30.06.2017 Faktúra
4424134037 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.03.2017 31.03.2017 Faktúra
4440183286 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
4440301675 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
4450751485 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
4450860169 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.09.2017 29.09.2017 Faktúra
4460235618 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
4460244451 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.10.2017 31.10.2017 Faktúra
4470089193 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
4474321412 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
4497341747 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
45-30062017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 190,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
46/2017 Faktúra za obedy na Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 811,20 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
5102832762 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 8,45 € 05.11.2017 30.11.2017 Faktúra
52/2017 Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 22.12.2017 29.12.2017 Faktúra
54-28072017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 28.07.2017 31.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »