135414503 |
Faktúra za detskú pohovku MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Najpred s.r.o. |
46852450 |
Iné |
84,79 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
125,40 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1405381 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
20,80 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14053911 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
88,40 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka |
31103031 |
Iné |
31,00 € |
21.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180032 |
Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,80 € |
28.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180032 |
Faktúra za vystúpenie, cestovné |
Medveďov |
00305588 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
Iné |
150,00 € |
25.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180073 |
Faktúra za Toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180102 |
Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,70 € |
14.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1806488 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180722 |
Faktúra za vypracovanie dokumentácie - Ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
360,00 € |
30.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180908 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
11.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18105 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
13.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1817082 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
182056 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
08.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18280 |
Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18472 |
Faktúra za predľženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
182,16 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |