Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2380295299 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 135,00 € 05.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2380298765 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 69,37 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298766 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380313283 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,05 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2380317866 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 100,13 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
2380326307 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2380336051 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,34 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
24-31032018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 220,00 € 03.04.2018 30.04.2018 Faktúra
2475645780 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 37,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
260028663 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 23.05.2018 31.05.2018 Faktúra
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
32/2018 Faktúra za stravu - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 940,80 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
323052018 Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Právne a konzultačné služby 100,00 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
3337001833 Poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.07.2018 31.08.2018 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
34/2018 Faktúra za stravu Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 76,80 € 14.11.2018 30.11.2018 Faktúra
37800091 Faktúra za trávnatý koberec - pred KD Medveďov 00305588 DUKACSO TRADE, s.r.o. 31441581 Iné 243,36 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
42/2018 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 258,72 € 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
4200066354 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 226,92 € 12.01.2018 31.01.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
44-31052018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 240,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
4417141295 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
4420396865 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 08.10.2018 31.10.2018 Faktúra
4444426636 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
4444555411 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
4444734664 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
4467191156 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
4470111760 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »