2380295299 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2380298765 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,37 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380298766 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380313283 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,05 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2380326307 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2475645780 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,00 € |
21.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
114,18 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
260028663 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
23.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
323052018 |
Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Právne a konzultačné služby |
100,00 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
76,80 € |
14.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
37800091 |
Faktúra za trávnatý koberec - pred KD |
Medveďov |
00305588 |
DUKACSO TRADE, s.r.o. |
31441581 |
Iné |
243,36 € |
29.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4200066354 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,92 € |
12.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4420396865 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4444555411 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4444734664 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4467191156 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4470111760 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |