Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119018425 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
119027613 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
119038265 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
119048893 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 612,78 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
119070943 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 596,30 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
119113781 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 827,02 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
119125592 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,90 € 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1192207783 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8,96 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
13 Faktúra za obedy 3/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 12,16 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1331/2019 Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia Medveďov 00305588 Okresný súd Trnava Iné 2,50 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
14-28032019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 286,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
15/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
16/2019 Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 166,00 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
18/2019 Faktúra za maliarske práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19/2019 Faktúa za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 188,76 € 22.05.2019 31.05.2019 Faktúra
190011 Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 407,54 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190012 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 495,00 € 26.03.2019 31.03.2019 Faktúra
190015 Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 717,40 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
190015 Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 525,00 € 23.04.2019 30.04.2019 Faktúra
190038 Faktúra za montáž svietidiel oprava MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 333,42 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
190100035 Faktúra za audit RIÚZ 2018 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
190116 Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 97,00 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra
190118 Faktúra za kancelársky papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 92,50 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1901338 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
190158 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 15,90 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
190173 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,00 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
19024 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »