Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201708802 Faktra za noviny Medveďov 00305588 Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Kultúra, média, tlač 61,05 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
201709048 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Iné 61,05 € 08.09.2017 29.09.2017 Faktúra
201803039 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Kultúra, média, tlač 62,30 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
FV1701003 Faktúra za dodávku a montáž plastového okna a dverí - NIKE Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 1 193,00 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
FV1705030 Faktúra za dodávku a montáž žalúzia Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 66,00 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
5917005260 Faktúra - verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Iné 96,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
60/17 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 230,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
OPS/2013/2017 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 20.12.2017 29.12.2017 Faktúra
170110 Faktúra za vypracovanie projektu ,,Kultúra národnostných menšín 2017" Medveďov 00305588 Regionálna rozvojová agentúra ISTER 37840053 Právne a konzultačné služby 250,00 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
170804 Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi Medveďov 00305588 Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko 37840380 Iné 300,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
02022017 Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Iné 46,00 € 30.01.2017 31.01.2017 Faktúra
17345 Faktúra za PR článok v reg. týžd. Csallóköz č. 28/2017 Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 80,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
1172208479 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7,76 € 14.08.2017 31.08.2017 Faktúra
2/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 89,10 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
8/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 87,12 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
13/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 77,88 € 19.05.2017 30.06.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
28/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 202,62 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
7611514834 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 5,57 € 01.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3792474714 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,00 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3792067293 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 06.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3411714598 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3412682847 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 61,79 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
1793021333 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,22 € 05.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3412487882 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,99 € 03.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3413462025 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 9,44 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
7793985404 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,23 € 07.03.2017 31.03.2017 Faktúra
3413661924 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 66,66 € 11.03.2017 31.03.2017 Faktúra
5794954814 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »