Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7253818918 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7248860466 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.05.2017 31.05.2017 Faktúra
7303734525 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
7213991584 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7308761079 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7313761075 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 04.09.2017 29.09.2017 Faktúra
7308843390 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
7303835306 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
20160260 Faktúra za odvoz smeti kontajnerom Medveďov 00305588 Technické služby Gabčíkovo 31826245 Iné 169,63 € 16.01.2017 31.01.2017 Faktúra
20170003 Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 519,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2017/165 Faktúra za fitness stroje Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
2017003 Faktúra za pohrebné služby Medveďov 00305588 Viktor Ollári 43498795 Iné 538,84 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
34/2017 Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
42/2016 Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 04.01.2017 31.01.2017 Faktúra
15/2017 Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 372,96 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
21/2017 Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 204,00 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
40/2017 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 28,80 € 07.11.2017 30.11.2017 Faktúra
46/2017 Faktúra za obedy na Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 811,20 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
52/2017 Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 22.12.2017 29.12.2017 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 232,62 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8620059011 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
8620059014 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
8620059013 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,44 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
8620059010 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
8720026735 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,44 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
8720025834 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,41 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
8720026732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
8720026736 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »