Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01/2018 Faktúra za podlahárske práce v KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Iné 970,00 € 10.02.2018 28.02.2018 Faktúra
022018 Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
20180094 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 108,00 € 11.10.2018 31.10.2018 Faktúra
20180072 Faktúra za poskytovanie právnej služby Medveďov 00305588 JUDr. Sylvia Barciová Advokátska kancelária, 42161827 Právne a konzultačné služby 234,00 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
018103 Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 220,27 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
6802962209 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 215,26 € 03.01.2018 31.01.2018 Faktúra
6821575159 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 23,58 € 29.05.2018 28.06.2018 Faktúra
6817911236 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 417,78 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8801000545 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 505,66 € 02.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8801012595 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 645,74 € 05.02.2018 28.02.2018 Faktúra
8801019176 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8801029366 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 600,42 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
118047991 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 02.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8801047332 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2380295299 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 135,00 € 05.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2380298765 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 69,37 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298766 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380313283 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,05 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2380317866 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 100,13 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
2380326307 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2380336051 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,34 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
201803019 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 15,00 € 01.10.2018 31.10.2018 Faktúra
700180817 Faktúra za Traktor Z 7211 Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 4 200,00 € 13.12.2018 31.01.2019 Faktúra
700180153 Faktúra za traktorové práce Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 65,74 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0202018 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 97,40 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
FUZ18001 Faktúra za trovy exekúcie Medveďov 00305588 Mgr. Katarína Szabóová 37848666 Iné 53,39 € 11.01.2018 28.02.2018 Faktúra
260028663 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 23.05.2018 31.05.2018 Faktúra
20180705 Faktúra - ozvučovacia technika Medveďov 00305588 Music Market s.r.o. 31318886 Kultúra, média, tlač 519,50 € 25.09.2018 30.09.2018 Faktúra
135414503 Faktúra za detskú pohovku MŠ Medveďov 00305588 Najpred s.r.o. 46852450 Iné 84,79 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
1817082 Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »