Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2475645780 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 37,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Faktúra
FV1712026 Faktúra za opravu dverí - 6BJ Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
5918005965 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
OPS/2013/2018 Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
173/2018 Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 31103031 Iné 31,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
214/2018 Faktúra za publikáciu Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Kultúra, média, tlač 22,00 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
180573 Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 24,00 € 12.07.2018 31.07.2018 Faktúra
1182209027 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7,76 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 182,16 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
14/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 125,40 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
19 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,28 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
20180025 Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem Medveďov 00305588 SKY FILM s.r.o. 47535741 Iné 180,00 € 20.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8213980354 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 99,23 € 06.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8223053135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,53 € 10.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8222016044 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,69 € 06.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8215075304 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 69,73 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8214062847 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,10 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8221928926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,74 € 05.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8200004762 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8201090989 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,20 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8202038149 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,48 € 06.02.2018 28.02.2018 Faktúra
8201958639 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 06.02.2018 28.02.2018 Faktúra
8203053804 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,98 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
8203929744 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8204010273 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,94 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8205030190 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,98 € 10.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8205994394 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,52 € 06.04.2018 30.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »