Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18/2019 Faktúra za maliarske práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
4-30012019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
9-28022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
14-28032019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 286,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
21-29042019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 442,00 € 29.04.2019 31.05.2019 Faktúra
28-31052019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
35-28062019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 403,00 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
42-31072019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 390,00 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
48-31082019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 364,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
55-30092019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
61-311022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
704092019 Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Iné 15,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
20192255 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,65 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
20190402 Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4200079118 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -742,14 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
4454571828 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
4474335746 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
4454579029 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4434515637 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 02.05.2019 31.05.2019 Faktúra
3010002695 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
4434522997 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
3010002695 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
4450890939 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
4427586788 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
4490220093 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 07.11.2019 14.11.2019 Faktúra
4440427660 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
19VFDS0042 Faktúra za člstiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 96,84 € 23.01.2019 11.02.2019 Faktúra
19VFDS0094 Faktúra za člstiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 15,91 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19VFDS0488 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 48,22 € 12.06.2019 30.07.2019 Faktúra
19VFDS0643 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,22 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »