20456 |
VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20514 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20572 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20629 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20686 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20745 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005733 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 126,06 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005982 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 459,57 € |
09.04.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006091 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 491,27 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006195 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 338,70 € |
09.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006308 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 168,80 € |
09.07.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006416 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
915,18 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006621 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
942,35 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006624 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006644 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 029,82 € |
13.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006800 |
Zber-Textil 10./2020 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006807 |
Zber, Odvoz a uloženie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 361,50 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006934 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 428,77 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006935 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201580 |
Kuka nádob |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
772,45 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
203598 |
Smetná nádoba -7ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
230,53 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
11012020 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
62,33 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
110052020 |
Material MŠ prístrešok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,92 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116052020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,86 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |