Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
017057 Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 19 996,07 € 26.06.2017 30.06.2017 Faktúra
017101 Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 839,70 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017100 Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 940,36 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017099 Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 2 289,67 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017098 Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 6 523,82 € 13.12.2017 29.12.2017 Faktúra
20170010 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 96,00 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
17200411 Faktúra za koberec - MŠ Medveďov 00305588 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Iné 119,38 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
14053711 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 67,60 € 01.01.2017 31.01.2017 Faktúra
14053811 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 67,60 € 07.12.2017 04.01.2018 Faktúra
4237033642 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 733,49 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
4470089193 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
4424134037 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.03.2017 31.03.2017 Faktúra
4460235618 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
4450751485 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
4420261448 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.06.2017 30.06.2017 Faktúra
4440183286 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
4474321412 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
4450860169 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.09.2017 29.09.2017 Faktúra
4460244451 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.10.2017 31.10.2017 Faktúra
4497341747 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
4440301675 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
2016/80 Faktúra za servisnú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,00 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2017/11 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,00 € 26.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2017/29 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Právne a konzultačné služby 25,00 € 21.02.2017 28.02.2017 Faktúra
160-31122016 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 05.01.2017 31.01.2017 Faktúra
4-31012017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 160,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra
11-28022017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
19-31032017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 130,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
27-30042017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 220,00 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
35-31052017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 31.05.2017 30.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »