Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8207020229 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,12 € 10.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8207910861 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 99,96 € 05.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8207991935 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,25 € 04.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8209022148 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,98 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8210001430 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,22 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8209919267 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,99 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8211037012 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,07 € 10.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8212125287 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 35,56 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8212047831 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,15 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8213117156 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,51 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8215945109 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,55 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
8216030149 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,50 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
8217047287 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,88 € 10.09.2018 30.09.2018 Faktúra
8219032390 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,91 € 11.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8217925365 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 07.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8218008888 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 14,12 € 07.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8220002187 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,35 € 06.11.2018 30.11.2018 Faktúra
8219918479 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,64 € 06.11.2018 30.11.2018 Faktúra
8221032618 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,63 € 10.11.2018 30.11.2018 Faktúra
20180025 Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem Medveďov 00305588 SKY FILM s.r.o. 47535741 Iné 180,00 € 20.04.2018 30.04.2018 Faktúra
2/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 182,16 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
14/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 125,40 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
19 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,28 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
1182209027 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7,76 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
180573 Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 24,00 € 12.07.2018 31.07.2018 Faktúra
173/2018 Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 31103031 Iné 31,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
214/2018 Faktúra za publikáciu Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Kultúra, média, tlač 22,00 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »