8207020229 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,12 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207910861 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,96 € |
05.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207991935 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,25 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209022148 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8210001430 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,22 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209919267 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,99 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211037012 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,07 € |
10.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8212125287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,56 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212047831 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,15 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213117156 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,51 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8215945109 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,55 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216030149 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,50 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217047287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,88 € |
10.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8219032390 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,91 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217925365 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218008888 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,12 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8220002187 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,35 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219918479 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,64 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221032618 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,63 € |
10.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025 |
Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem |
Medveďov |
00305588 |
SKY FILM s.r.o. |
47535741 |
Iné |
180,00 € |
20.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
182,16 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,02 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
125,40 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
25 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
114,18 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093 |
Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
1 198,80 € |
16.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209027 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka |
31103031 |
Iné |
31,00 € |
21.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018 |
Faktúra za publikáciu |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |