Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81026 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 379,50 € 22.01.2018 28.02.2018 Faktúra
81090 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
81146 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
81204 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.04.2018 30.04.2018 Faktúra
81261 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 28.05.2018 28.06.2018 Faktúra
81322 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 13.06.2018 31.07.2018 Faktúra
81435 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 03.09.2018 30.09.2018 Faktúra
81491 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.09.2018 30.09.2018 Faktúra
81548 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
81602 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
81548 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 18.10.2018 30.11.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
42/2018 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 258,72 € 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
20/2018 Faktúra za stravu Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 156,00 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
16/2018 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 379,68 € 13.07.2018 31.07.2018 Faktúra
32/2018 Faktúra za stravu - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 940,80 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
34/2018 Faktúra za stravu Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 76,80 € 14.11.2018 30.11.2018 Faktúra
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
2/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 182,16 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
14/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 125,40 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
19 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,28 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
FUZ18001 Faktúra za trovy exekúcie Medveďov 00305588 Mgr. Katarína Szabóová 37848666 Iné 53,39 € 11.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2018010 Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 1 676,56 € 30.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za podlahárske práce v KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Iné 970,00 € 10.02.2018 28.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »