8033020110008 |
Faktúra za POST BOX 10-12/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,70 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0022019 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár |
Medveďov |
00305588 |
Alex II s.r.o. |
36707511 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012 |
Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,40 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
06.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19024 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19080 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19151 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19211 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19268 |
Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
22.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19325 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19383 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
09.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19440 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19496 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19615 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
332,13 € |
20.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19672 |
Faktúra za službu správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019 |
Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
406,56 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
262,08 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019 |
Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166,00 € |
05.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 |
Faktúra za vykonané práce |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |