Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2018/24 Faktúra za kultúrny program Medveďov 00305588 Štefan Ambrus 43096841 Iné 300,00 € 07.12.2018 31.12.2018 Faktúra
180032 Faktúra za vystúpenie, cestovné Medveďov 00305588 Divadlo Rivalda 42297125 Iné 150,00 € 25.11.2018 30.11.2018 Faktúra
20180072 Faktúra za poskytovanie právnej služby Medveďov 00305588 JUDr. Sylvia Barciová Advokátska kancelária, 42161827 Právne a konzultačné služby 234,00 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za podlahárske práce v KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Iné 970,00 € 10.02.2018 28.02.2018 Faktúra
022018 Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
2018010 Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 1 676,56 € 30.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
FUZ18001 Faktúra za trovy exekúcie Medveďov 00305588 Mgr. Katarína Szabóová 37848666 Iné 53,39 € 11.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 182,16 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
14/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 125,40 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
19 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,28 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
42/2018 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 258,72 € 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
20/2018 Faktúra za stravu Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 156,00 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
16/2018 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 379,68 € 13.07.2018 31.07.2018 Faktúra
32/2018 Faktúra za stravu - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 940,80 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
34/2018 Faktúra za stravu Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 76,80 € 14.11.2018 30.11.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
81658 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
81378 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 10.07.2018 31.08.2018 Faktúra
81026 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 379,50 € 22.01.2018 28.02.2018 Faktúra
81090 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
81146 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
81204 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.04.2018 30.04.2018 Faktúra
81261 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 28.05.2018 28.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »