Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/17 Faktúra za 3D fotografovanie obce Medveďov 00305588 Norbert Rados 43079741 Iné 234,00 € 02.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0157004724 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 41,73 € 12.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0153003494 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 078,30 € 12.06.2017 30.06.2017 Faktúra
170100011 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 581,49 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
2017636600 Faktúra za nožnicový stan Medveďov 00305588 BESTENT SK 47485353 Iné 152,40 € 28.06.2017 30.06.2017 Faktúra
8701056559 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 592,18 € 29.06.2017 30.06.2017 Faktúra
45-30062017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 190,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
0153003546 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 752,17 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
074/2017 Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 104,16 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
15/2017 Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 372,96 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
21/2017 Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 204,00 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2017021 Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor Medveďov 00305588 Acaciateam Pro s.r.o. 46864296 Iné 900,00 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 232,62 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
20170003 Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 519,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
54-28072017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 28.07.2017 31.08.2017 Faktúra
370498 Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 Iné 887,15 € 08.08.2017 31.08.2017 Faktúra
20170065 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 118,80 € 07.08.2017 31.08.2017 Faktúra
0157004786 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 58,18 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
0153003600 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 840,71 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
2017003 Faktúra za pohrebné služby Medveďov 00305588 Viktor Ollári 43498795 Iné 538,84 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
201737 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 53,60 € 22.08.2017 31.08.2017 Faktúra
170100018 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 365,77 € 21.08.2017 31.08.2017 Faktúra
17200411 Faktúra za koberec - MŠ Medveďov 00305588 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Iné 119,38 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
170804 Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi Medveďov 00305588 Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko 37840380 Iné 300,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
63-31082017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 210,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
60/17 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 230,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
8701074410 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 555,10 € 04.09.2017 29.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »