201709048 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Iné |
61,05 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1720172385 |
Faktúra za vianočné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
Orgeco spol.s.r.o. |
31433090 |
Iné |
924,85 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003684 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
834,38 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 0/4 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
68,83 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
29.09.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171163 |
Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
570,00 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003713 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
731,30 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
28,80 € |
07.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003765 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
14.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017 |
Faktúra za obedy na Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
811,20 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
96-30112017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8701101434 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025 |
Faktúra za audit RIÚZ 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
06.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0143011938 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
83,48 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003824 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 136,48 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0157004916 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
54,39 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OPS/2013/2017 |
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
20.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017 |
Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91702805 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
411,26 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 |
Faktúra za nájom - nafukovacie hrady |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
15.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |