4444734664 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7229297380 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71412044736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,73 € |
13.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
81602 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
81548 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
18.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2380295299 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2380298765 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,37 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380298766 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180073 |
Faktúra za Toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2380313283 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,05 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2380326307 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209027 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
14053911 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
88,40 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201904151 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
64,13 € |
29.11.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201806677 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
260028663 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
23.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1405381 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
20,80 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201806978 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201807368 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180705 |
Faktúra - ozvučovacia technika |
Medveďov |
00305588 |
Music Market s.r.o. |
31318886 |
Kultúra, média, tlač |
519,50 € |
25.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018 |
Faktúra za publikáciu |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
323052018 |
Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Právne a konzultačné služby |
100,00 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017 |
Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
B&V Pro s.r.o. |
47114207 |
Právne a konzultačné služby |
720,00 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072 |
Faktúra za poskytovanie právnej služby |
Medveďov |
00305588 |
JUDr. Sylvia Barciová Advokátska kancelária, |
42161827 |
Právne a konzultačné služby |
234,00 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |