18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013130 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
140,36 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004306 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
821,41 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
700180817 |
Faktúra za Traktor Z 7211 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
4 200,00 € |
13.12.2018 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/24 |
Faktúra za kultúrny program |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Ambrus |
43096841 |
Iné |
300,00 € |
07.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OPS/2013/2018 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004574 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
805,57 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003 |
Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba |
Medveďov |
00305588 |
Garden centrum ISABELL, s.r.o. |
50248197 |
Iné |
480,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8801000545 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
505,66 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0153003882 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
750,57 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180260 |
Faktúra za varník Hendi 10l |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
101,80 € |
04.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
03.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
182,16 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81026 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
22.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010 |
Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
1 676,56 € |
30.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016 |
Faktúra za nerezový dvojdrez do KD |
Medveďov |
00305588 |
GST Consulting s.r.o. |
36720984 |
Iné |
679,20 € |
14.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0153003947 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
782,13 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0157004978 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
53,86 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093 |
Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
1 198,80 € |
16.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022 |
Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
55,98 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |