FUZ18001 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Katarína Szabóová |
37848666 |
Iné |
53,39 € |
11.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za podlahárske práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Iné |
970,00 € |
10.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka |
31103031 |
Iné |
31,00 € |
21.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,02 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
700180153 |
Faktúra za traktorové práce |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
65,74 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004005 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
854,35 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1806488 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004066 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
759,95 € |
16.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025 |
Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem |
Medveďov |
00305588 |
SKY FILM s.r.o. |
47535741 |
Iné |
180,00 € |
20.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118047991 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004126 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
848,66 € |
15.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
125,40 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37800091 |
Faktúra za trávnatý koberec - pred KD |
Medveďov |
00305588 |
DUKACSO TRADE, s.r.o. |
31441581 |
Iné |
243,36 € |
29.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180722 |
Faktúra za vypracovanie dokumentácie - Ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
360,00 € |
30.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/055 |
Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8801047332 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0452018 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
191,50 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6821575159 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
23,58 € |
29.05.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180908 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
11.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0143012826 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
676,39 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |