0153004189 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 216,28 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004250 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
931,03 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0143012972 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
103,91 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135414503 |
Faktúra za detskú pohovku MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Najpred s.r.o. |
46852450 |
Iné |
84,79 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004369 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
926,59 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013330 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
151,75 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201837 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,25 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201803019 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
15,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
81-30032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181126326 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820044830 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045988 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004438 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
824,57 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
108,00 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180107 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
120,00 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004502 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 164,32 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013621 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
525,60 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
76,80 € |
14.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |