Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
48-31082019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 364,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
201937 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 79,65 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
20190095 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 470,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
7901074779 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 555,10 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
704092019 Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Iné 15,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0153005268 Faktúra za zber a odvoz KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 111,48 € 09.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1331/2019 Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia Medveďov 00305588 Okresný súd Trnava Iné 2,50 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
55-30092019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 273,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
20190484 Faktúra za chladničku Medveďov 00305588 Oskár Rublik 33468915 Iné 159,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20193336 Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril Medveďov 00305588 Patrik Chovanec 48087254 Iné 239,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
7901085404 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 724,02 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
38 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 16,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
61-311022019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
119113781 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 827,02 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
219110812 Faktúra za aktualizáciu dát Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 411,26 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
43 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 16,00 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
0153005453 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 2 062,38 € 14.11.2019 20.11.2019 Faktúra
45 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 265,32 € 19.11.2019 21.11.2019 Faktúra
19615 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 332,13 € 20.11.2019 23.12.2019 Faktúra
67-30112019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 247,00 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
190100035 Faktúra za audit RIÚZ 2018 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
27/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 200,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
52 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 12,00 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
192301 Faktúra za službu Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
0153005575 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 247,47 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
119125592 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,90 € 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
201913 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí 52170900 Iné 466,80 € 11.12.2019 15.01.2020 Faktúra
19672 Faktúra za službu správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 11.12.2019 15.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »