Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2380313283 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,05 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2380317866 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 100,13 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
2380326307 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2380336051 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,34 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
180180 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 108,00 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
201803019 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 15,00 € 01.10.2018 31.10.2018 Faktúra
1182209027 Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7,76 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
2018/24 Faktúra za kultúrny program Medveďov 00305588 Štefan Ambrus 43096841 Iné 300,00 € 07.12.2018 31.12.2018 Faktúra
180100018 Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 624,11 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
18414401 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 1 435,20 € 14.08.2018 31.08.2018 Faktúra
18571 Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu Medveďov 00305588 BAUSTYR s.r.o. 36546861 Iné 108,00 € 17.10.2018 31.10.2018 Faktúra
18571 Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu Medveďov 00305588 BAUSTYR s.r.o. 36546861 Iné 108,00 € 17.10.2018 30.11.2018 Faktúra
2018016 Faktúra za nerezový dvojdrez do KD Medveďov 00305588 GST Consulting s.r.o. 36720984 Iné 679,20 € 14.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180158 Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 511,00 € 14.10.2018 31.10.2018 Faktúra
201904151 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 64,13 € 29.11.2018 31.12.2018 Faktúra
201806677 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
201806978 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
14053911 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 88,40 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1405381 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 20,80 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
22/2018 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Stella Fehérváryová 46454217 Iné 209,88 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
1806488 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,50 € 03.04.2018 30.04.2018 Faktúra
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
FV1712026 Faktúra za opravu dverí - 6BJ Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
2018/018 Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice Medveďov 00305588 BAUSTYR s.r.o. 36546861 Stavebné práce, opravárenské práce 432,00 € 05.10.2018 31.10.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za podlahárske práce v KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Iné 970,00 € 10.02.2018 28.02.2018 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 241,93 € 23.07.2018 31.08.2018 Faktúra
6802962209 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 215,26 € 03.01.2018 31.01.2018 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »