2380313283 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,05 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2380326307 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803019 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
15,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209027 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/24 |
Faktúra za kultúrny program |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Ambrus |
43096841 |
Iné |
300,00 € |
07.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016 |
Faktúra za nerezový dvojdrez do KD |
Medveďov |
00305588 |
GST Consulting s.r.o. |
36720984 |
Iné |
679,20 € |
14.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201904151 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
64,13 € |
29.11.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201806677 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201806978 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14053911 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
88,40 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1405381 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
20,80 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806488 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV1712026 |
Faktúra za opravu dverí - 6BJ |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
10.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/018 |
Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
05.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za podlahárske práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Iné |
970,00 € |
10.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
03.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |