Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
37/2019 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
201901259 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 93,05 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
16/2019 Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 166,00 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20190074 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 160,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
192010011 Faktúra za pečiatka pre MŠ Medveďov 00305588 Aureus Services, s.r.o. 45442088 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,71 € 03.01.2019 31.01.2019 Faktúra
FV0105122019 Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie Medveďov 00305588 VOX MEGERE ZENEKAR Kultúra, média, tlač 150,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
6611905276 Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencií telekomunikačných zariadení Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Iné 13,90 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19024 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19080 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19325 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
19383 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19440 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19496 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 24.09.2019 28.10.2019 Faktúra
19554 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
19211 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19268 Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 22.05.2019 27.06.2019 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX 10-12/2019 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,70 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8033020110004 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,80 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
45/2019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 262,08 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19VF0036 Faktúra za prevzdušnenie trávy Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915051 Faktúra za propagačný materiál Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 64,80 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
68/2019 Faktúra za reklamné a propagačné služby Medveďov 00305588 Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. 50032941 Kultúra, média, tlač 240,00 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
FAP000142/2019 Faktúra za reklamné služby Medveďov 00305588 Profeionálny register s.r.o. 46938079 Kultúra, média, tlač 240,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
56 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 190,08 € 12.12.2019 23.12.2019 Faktúra
31 Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 157,08 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
30 Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,42 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 159,06 € 15.03.2019 31.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »