Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3415604494 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 64,62 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
3416384446 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,54 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
3416576442 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 62,15 € 08.06.2017 30.06.2017 Faktúra
3417370982 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 10,09 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3417558413 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,47 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3418340581 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 13,18 € 05.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3418519817 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 66,41 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
3419490587 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak Telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 65,04 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
3419309051 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,79 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
20170313 Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 40,00 € 26.04.2017 30.04.2017 Faktúra
02022017 Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Iné 46,00 € 30.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2016/80 Faktúra za servisnú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,00 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
15/2017 Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 372,96 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
42/2016 Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 04.01.2017 31.01.2017 Faktúra
20170161 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,60 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
2/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 89,10 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
13/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 77,88 € 19.05.2017 30.06.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
28/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 202,62 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
8/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 87,12 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
260024809 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
170100011 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 581,49 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
170100018 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 365,77 € 21.08.2017 31.08.2017 Faktúra
170100 Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8880170153 Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD Medveďov 00305588 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 11.04.2017 31.05.2017 Faktúra
246/2016 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 03.03.2017 31.03.2017 Faktúra
354/2017 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
52/2017 Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 22.12.2017 29.12.2017 Faktúra
20170010 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 96,00 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
2017008 Faktúra za prenájom skákacích hradoch Medveďov 00305588 Gabriel Molnár 48158143 Nájmy a prenájmy 311,00 € 02.06.2017 30.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »