Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/2017 Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17426 Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 18,00 € 09.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17345 Faktúra za PR článok v reg. týžd. Csallóköz č. 28/2017 Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 80,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
1715006 Faktúra za poštové poukážky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 84,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
91750025 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 23.01.2017 31.01.2017 Faktúra
91750086 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 20.02.2017 31.03.2017 Faktúra
91750142 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 20.03.2017 31.03.2017 Faktúra
91750206 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
91750261 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.05.2017 31.05.2017 Faktúra
91750316 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.06.2017 30.06.2017 Faktúra
91750372 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
91750431 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 14.08.2017 31.08.2017 Faktúra
91750488 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 21.09.2017 29.09.2017 Faktúra
91750544 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
91750605 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
91750664 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.12.2017 29.12.2017 Faktúra
170804 Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi Medveďov 00305588 Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko 37840380 Iné 300,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
2017/11 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,00 € 26.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2017/29 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Právne a konzultačné služby 25,00 € 21.02.2017 28.02.2017 Faktúra
6802962209 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 215,26 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
6817911236 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 417,78 € 29.09.2017 31.10.2017 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 232,62 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2017003 Faktúra za pohrebné služby Medveďov 00305588 Viktor Ollári 43498795 Iné 538,84 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
20170090 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 96,00 € 12.10.2017 31.10.2017 Faktúra
017100 Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 940,36 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017099 Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 2 289,67 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
170070 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, montáž reproduktorov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 1 092,13 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
017101 Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 839,70 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »