Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
323052018 Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Právne a konzultačné služby 100,00 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
180722 Faktúra za vypracovanie dokumentácie - Ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 360,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Faktúra
9000290676 Faktúra za výmenu regulátorov Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 04.05.2018 31.05.2018 Faktúra
182056 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 08.12.2018 31.12.2018 Faktúra
180908 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0202018 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 97,40 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
022018 Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
180032 Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Palivá, energie, voda, telefóny 461,80 € 28.10.2018 31.10.2018 Faktúra
2018/055 Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8720071422 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8720071421 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8720071419 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 149,06 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8820012442 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8820012440 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 93,32 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8820017040 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 02.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8820030555 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030637 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 114,07 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,04 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 53,15 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820044830 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
8820045988 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045989 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 146,47 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045990 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045992 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 63,52 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045991 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
20180260 Faktúra za varník Hendi 10l Medveďov 00305588 Gastrokuchyne - Miroslav Berecký 46661891 Iné 101,80 € 04.01.2018 31.01.2018 Faktúra
FUZ18001 Faktúra za trovy exekúcie Medveďov 00305588 Mgr. Katarína Szabóová 37848666 Iné 53,39 € 11.01.2018 28.02.2018 Faktúra
37800091 Faktúra za trávnatý koberec - pred KD Medveďov 00305588 DUKACSO TRADE, s.r.o. 31441581 Iné 243,36 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »