2380298766 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203929744 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204010273 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,94 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449946721 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7541325765 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7541325766 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7541325767 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7459394806 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7141115407 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,69 € |
09.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201806677 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205030190 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18105 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
13.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5918005965 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
12.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka |
31103031 |
Iné |
31,00 € |
21.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
81146 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,02 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
700180153 |
Faktúra za traktorové práce |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
65,74 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004005 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
854,35 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7489702765 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489702764 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489702763 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7141167125 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,45 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489711526 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489714275 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033 |
Faktúra za dlažbu do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
693,39 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |