Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2795930469 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
6796907129 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
6797889349 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 04.07.2017 31.07.2017 Faktúra
1008263501 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.11.2017 30.11.2017 Faktúra
2104642922 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
1793021333 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,22 € 05.02.2017 28.02.2017 Faktúra
7793985404 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,23 € 07.03.2017 31.03.2017 Faktúra
8798874863 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,50 € 08.08.2017 31.08.2017 Faktúra
5917005260 Faktúra - verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Iné 96,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170010 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 96,00 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170090 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 96,00 € 12.10.2017 31.10.2017 Faktúra
8799861095 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,22 € 05.09.2017 29.09.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
170199 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kultúra, média, tlač 100,00 € 16.11.2017 30.11.2017 Faktúra
170070 Faktúra za Toner, tlač Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,50 € 16.05.2017 31.05.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
074/2017 Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 104,16 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7180898463 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 116,64 € 07.08.2017 31.08.2017 Faktúra
7200841396 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 118,74 € 08.09.2017 29.09.2017 Faktúra
20170065 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 118,80 € 07.08.2017 31.08.2017 Faktúra
17200411 Faktúra za koberec - MŠ Medveďov 00305588 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Iné 119,38 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
VF17066 Faktúra za aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Iné 120,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
170050 Faktúra za Toner, servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7131121066 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 128,06 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
19-31032017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 130,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7180871989 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 133,40 € 11.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7170941363 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 136,98 € 11.10.2017 31.10.2017 Faktúra
7151020672 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 138,74 € 09.11.2017 30.11.2017 Faktúra
7200832506 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 140,86 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7160892842 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 141,73 € 13.01.2017 31.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »