Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17081 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 142,56 € 03.03.2017 31.03.2017 Faktúra
7140990553 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 145,16 € 13.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2102017 Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 149,95 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7102684768 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 151,45 € 07.06.2017 30.06.2017 Faktúra
2017636600 Faktúra za nožnicový stan Medveďov 00305588 BESTENT SK 47485353 Iné 152,40 € 28.06.2017 30.06.2017 Faktúra
4-31012017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 160,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra
7131094582 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 160,25 € 14.03.2017 31.03.2017 Faktúra
2380266445 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 161,08 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7121334491 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 161,27 € 12.12.2017 29.12.2017 Faktúra
2380251040 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 162,00 € 06.03.2017 31.03.2017 Faktúra
7102616637 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 165,88 € 09.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20160260 Faktúra za odvoz smeti kontajnerom Medveďov 00305588 Technické služby Gabčíkovo 31826245 Iné 169,63 € 16.01.2017 31.01.2017 Faktúra
11-28022017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
35-31052017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 31.05.2017 30.06.2017 Faktúra
96-30112017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 170,00 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0157004650 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 173,28 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
170101 Faktúra za Toner, tlač Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 174,60 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7430092019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 180,00 € 02.10.2017 31.10.2017 Faktúra
45-30062017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 190,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
160-31122016 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 05.01.2017 31.01.2017 Faktúra
54-28072017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 28.07.2017 31.08.2017 Faktúra
28/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 202,62 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
21/2017 Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 204,00 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
170022 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 207,00 € 21.02.2017 28.02.2017 Faktúra
7770170013 Faktúra na vypracovanie projektu - KD Medveďov 00305588 A.B-I.S. s.r.o. 35828501 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 17.02.2017 28.02.2017 Faktúra
8880170153 Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD Medveďov 00305588 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 11.04.2017 31.05.2017 Faktúra
63-31082017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 210,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
6802962209 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 215,26 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
27-30042017 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 220,00 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
60/17 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 230,00 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »