Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6817911236 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 417,78 € 29.09.2017 31.10.2017 Faktúra
8701000542 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 431,50 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
170126 Faktúra za ACER Aspire, usb Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 440,00 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
8701018943 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 447,98 € 28.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8701037820 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 501,54 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
20170003 Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 519,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
2017003 Faktúra za pohrebné služby Medveďov 00305588 Viktor Ollári 43498795 Iné 538,84 € 11.08.2017 31.08.2017 Faktúra
8701046154 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 542,74 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
2380247319 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 553,97 € 03.02.2017 28.02.2017 Faktúra
8701074410 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 555,10 € 04.09.2017 29.09.2017 Faktúra
8701011661 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 559,22 € 01.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20171163 Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 570,00 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
170100011 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 581,49 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
8701056559 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 592,18 € 29.06.2017 30.06.2017 Faktúra
8701101434 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 604,54 € 01.12.2017 29.12.2017 Faktúra
8701093329 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 645,74 € 02.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0153003713 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 731,30 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
4237033642 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 733,49 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
0153003460 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 737,00 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
0153003329 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 748,38 € 14.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0153003546 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 752,17 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
0153003285 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 764,19 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0153003765 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 764,19 € 14.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0153003374 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 767,36 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
46/2017 Faktúra za obedy na Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 811,20 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0153003684 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 834,38 € 18.09.2017 29.09.2017 Faktúra
017101 Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 839,70 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
0153003600 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 840,71 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »