Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
370498 Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 Iné 887,15 € 08.08.2017 31.08.2017 Faktúra
2017021 Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor Medveďov 00305588 Acaciateam Pro s.r.o. 46864296 Iné 900,00 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
1720172385 Faktúra za vianočné osvetlenie Medveďov 00305588 Orgeco spol.s.r.o. 31433090 Iné 924,85 € 18.09.2017 29.09.2017 Faktúra
1/2017 Faktúra za murárske a obkladačské práce - budova športu Medveďov 00305588 Berecz Zoltán 41700635 Stavebné práce, opravárenské práce 995,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
2017/165 Faktúra za fitness stroje Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
4470089193 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
4424134037 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.03.2017 31.03.2017 Faktúra
4460235618 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 10.04.2017 30.04.2017 Faktúra
4450751485 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
4420261448 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.06.2017 30.06.2017 Faktúra
4440183286 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
4474321412 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
4450860169 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 08.09.2017 29.09.2017 Faktúra
4460244451 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 09.10.2017 31.10.2017 Faktúra
4497341747 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
4440301675 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 047,00 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0153003494 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 078,30 € 12.06.2017 30.06.2017 Faktúra
170070 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, montáž reproduktorov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 1 092,13 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0153003824 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 136,48 € 11.12.2017 29.12.2017 Faktúra
FV1701003 Faktúra za dodávku a montáž plastového okna a dverí - NIKE Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 1 193,00 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
2017025 Faktúra za audit RIÚZ 2016 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 06.12.2017 29.12.2017 Faktúra
0/170003 Faktúra za nákup dverí Medveďov 00305588 Elbo Trade, s.r.o. 43984321 Iné 2 000,00 € 22.03.2017 31.03.2017 Faktúra
017099 Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 2 289,67 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
170563 Faktúra za montáž dverí Medveďov 00305588 Elbo Trade, s.r.o. 43984321 Stavebné práce, opravárenské práce 2 438,69 € 30.05.2017 30.06.2017 Faktúra
017100 Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 940,36 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017098 Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 6 523,82 € 13.12.2017 29.12.2017 Faktúra
017057 Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 19 996,07 € 26.06.2017 30.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10