71412044736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,73 € |
13.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013130 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
140,36 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
182056 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
08.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180908 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
11.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045989 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,47 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7131314935 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,18 € |
19.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8720071419 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180032 |
Faktúra za vystúpenie, cestovné |
Medveďov |
00305588 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
Iné |
150,00 € |
25.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013330 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
151,75 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7141115407 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,69 € |
09.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7131198555 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,74 € |
08.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18105 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
13.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,02 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025 |
Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem |
Medveďov |
00305588 |
SKY FILM s.r.o. |
47535741 |
Iné |
180,00 € |
20.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
182,16 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0452018 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
191,50 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180102 |
Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,70 € |
14.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
03.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072 |
Faktúra za poskytovanie právnej služby |
Medveďov |
00305588 |
JUDr. Sylvia Barciová Advokátska kancelária, |
42161827 |
Právne a konzultačné služby |
234,00 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18280 |
Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |