SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91801744 |
Faktúra za systémovú podporu |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/018 |
Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
05.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180032 |
Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,80 € |
28.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003 |
Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba |
Medveďov |
00305588 |
Garden centrum ISABELL, s.r.o. |
50248197 |
Iné |
480,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8801000545 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
505,66 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180705 |
Faktúra - ozvučovacia technika |
Medveďov |
00305588 |
Music Market s.r.o. |
31318886 |
Kultúra, média, tlač |
519,50 € |
25.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0143013621 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
525,60 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118047991 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8801047332 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
022018 |
Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0143012826 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
676,39 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016 |
Faktúra za nerezový dvojdrez do KD |
Medveďov |
00305588 |
GST Consulting s.r.o. |
36720984 |
Iné |
679,20 € |
14.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033 |
Faktúra za dlažbu do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
693,39 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017 |
Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
B&V Pro s.r.o. |
47114207 |
Právne a konzultačné služby |
720,00 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0153003882 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
750,57 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |