Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SPF18403660 Faktúra za spisovú skriňu Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 409,20 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
91801744 Faktúra za systémovú podporu Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 411,26 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
6817911236 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 417,78 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8801067652 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 431,50 € 31.07.2018 31.08.2018 Faktúra
2018/018 Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice Medveďov 00305588 BAUSTYR s.r.o. 36546861 Stavebné práce, opravárenské práce 432,00 € 05.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8801087022 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 443,86 € 02.10.2018 31.10.2018 Faktúra
180032 Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Palivá, energie, voda, telefóny 461,80 € 28.10.2018 31.10.2018 Faktúra
2018003 Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba Medveďov 00305588 Garden centrum ISABELL, s.r.o. 50248197 Iné 480,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
3337001833 Poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.07.2018 31.08.2018 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8801000545 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 505,66 € 02.01.2018 31.01.2018 Faktúra
180158 Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 511,00 € 14.10.2018 31.10.2018 Faktúra
20180705 Faktúra - ozvučovacia technika Medveďov 00305588 Music Market s.r.o. 31318886 Kultúra, média, tlač 519,50 € 25.09.2018 30.09.2018 Faktúra
0143013621 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 525,60 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
2018/0081 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 FABRICK SK s.r.o. 34149562 Stavebné práce, opravárenské práce 546,24 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
8801019176 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
118047991 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 02.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8801047332 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.06.2018 28.06.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8801029366 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 600,42 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
8801096424 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 604,54 € 05.11.2018 30.11.2018 Faktúra
180100018 Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 624,11 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
022018 Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
8801012595 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 645,74 € 05.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0143012826 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 676,39 € 13.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2018016 Faktúra za nerezový dvojdrez do KD Medveďov 00305588 GST Consulting s.r.o. 36720984 Iné 679,20 € 14.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
20180017 Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice Medveďov 00305588 B&V Pro s.r.o. 47114207 Právne a konzultačné služby 720,00 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0153003882 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 750,57 € 02.01.2018 31.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »