7459828274 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7479480085 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7690707343 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7710758351 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7730648461 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799642 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7770348334 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
11.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7671343214 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7671376393 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,88 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25300859162, 2530856437 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,59 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201937 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
79,65 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,28 € |
25.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201910118 |
Faktúra za servisný zásah - kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,17 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190118 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,50 € |
13.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201901259 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,05 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8226002011 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8228045641 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8232184593 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8236388185 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238514239 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240657843 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8245049315 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8223975195 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,54 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8234277277 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,67 € |
05.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8230106712 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,68 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190116 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
97,00 € |
10.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |