8033020110004 |
Faktúra za PostBOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
7,80 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799535 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799642 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799219 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799220 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7710799218 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8697013232 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3010002695 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7901067221 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
711,66 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2380378568 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Iné |
24,30 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238514239 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201901 |
Faktúra za sekanie a zlátenie písmena |
Medveďov |
00305588 |
Csaplár Ján |
17729831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/082 |
Faktúra za tabuľku gravírovaná |
Medveďov |
00305588 |
Mucha Reklama s.r.o. |
52123707 |
Kultúra, média, tlač |
65,00 € |
09.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0643 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,22 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0153005180 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 177,67 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
5,76 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
37 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
334,00 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7151195910 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,98 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
260033646 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0648 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,41 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2512290831, 2512287544 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,86 € |
27.08.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900773 |
Faktúra za všeobecný materiál - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
DP KONTROL s.r.o. |
35885131 |
Iné |
1 470,00 € |
27.08.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
48-31082019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
364,00 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201937 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
79,65 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207783 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8,96 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19440 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7901074779 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |