20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8419555642 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,20 € |
17.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011 |
Multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
23.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11012020 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
62,33 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2535537038,2535540135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,31 € |
31.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20005 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
9,99 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8687495389 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7690944351 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7690944046 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7690944455 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7690944044 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7690944045 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7190967389 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,03 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435236 |
Preddavok na plyn (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,40 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
121960058 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |