Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
018103 Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 220,27 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8215075304 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 69,73 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
FV1712026 Faktúra za opravu dverí - 6BJ Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
2018/0081 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 FABRICK SK s.r.o. 34149562 Stavebné práce, opravárenské práce 546,24 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za maliarske a natieračské práce v KD Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
2018462 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 393,85 € 05.04.2018 30.04.2018 Faktúra
022018 Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 10.05.2018 31.05.2018 Faktúra
0202018 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 97,40 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
11/2018 Faktúra za stolárske práce Medveďov 00305588 Stolárstvo Zsemlye 32321198 Stavebné práce, opravárenské práce 298,00 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2018/018 Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice Medveďov 00305588 BAUSTYR s.r.o. 36546861 Stavebné práce, opravárenské práce 432,00 € 05.10.2018 31.10.2018 Faktúra
182056 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 08.12.2018 31.12.2018 Faktúra
18105 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 13.03.2018 28.03.2018 Faktúra
5918005965 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
1817082 Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
180102 Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 202,70 € 14.06.2018 28.06.2018 Faktúra
20180213 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,60 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
18280 Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 240,00 € 02.07.2018 31.07.2018 Faktúra
18472 Faktúra za predľženie registrácie domény medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 18,00 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
91801744 Faktúra za systémovú podporu Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 411,26 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
7299040418 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 06.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8213980354 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 99,23 € 06.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8223053135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,53 € 10.12.2018 31.12.2018 Faktúra
81658 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
7131314935 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 148,18 € 19.12.2018 31.12.2018 Faktúra
4484083641 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8600025164 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »