SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OPS/2013/2018 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV1712026 |
Faktúra za opravu dverí - 6BJ |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
10.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FUZ18001 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Katarína Szabóová |
37848666 |
Iné |
53,39 € |
11.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
91801744 |
Faktúra za systémovú podporu |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9000290676 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045992 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,52 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045991 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045990 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045989 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,47 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045988 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820044830 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030641 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,15 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,04 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030639 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030638 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030637 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030555 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820017040 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8820012442 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8820012440 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,32 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8801047332 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |