Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4200079118 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -742,14 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7360018038 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -276,31 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
7390012692 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -230,38 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737073 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -225,82 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737074 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -152,05 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7270030787 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -143,75 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7111737072 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -127,50 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7161156388 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -41,16 € 06.11.2019 07.11.2019 Faktúra
8426835601 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -13,06 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7103002752 Faktúra za elektrickú energiu - opravná Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -1,18 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
8226087864 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,43 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8224059834 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 1,78 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
2920005997 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,90 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
8229182548 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,04 € 11.03.2019 31.03.2019 Faktúra
1331/2019 Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia Medveďov 00305588 Okresný súd Trnava Iné 2,50 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
34 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 5,76 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8820061189 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
260033646 Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 14.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8033020110004 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,80 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
8706536631 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8696831872 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
5100001412 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.03.2019 28.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »