Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
700180817 Faktúra za Traktor Z 7211 Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 4 200,00 € 13.12.2018 31.01.2019 Faktúra
018103 Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 220,27 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
2018010 Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 1 676,56 € 30.01.2018 28.02.2018 Faktúra
18414401 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 1 435,20 € 14.08.2018 31.08.2018 Faktúra
180094 Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Iné 1 299,00 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
4200066354 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 226,92 € 12.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0153004189 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 216,28 € 13.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2018047 Faktúra za audit RIÚZ 2017 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0153004502 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 164,32 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
4484083641 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
4417141295 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
4494086400 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.02.2018 28.02.2018 Faktúra
4444426636 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
4467191156 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
4477245576 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 09.05.2018 31.05.2018 Faktúra
4444555411 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
4487279678 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 09.07.2018 31.07.2018 Faktúra
4470111760 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
4420396865 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 08.10.2018 31.10.2018 Faktúra
4444734664 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 157,20 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
2018/055 Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
01/2018 Faktúra za podlahárske práce v KD Medveďov 00305588 Jozef Horváth 41701038 Iné 970,00 € 10.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/2018 Faktúra za stravu - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 940,80 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
0153004250 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 931,03 € 16.07.2018 31.07.2018 Faktúra
0153004369 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 926,59 € 17.09.2018 30.09.2018 Faktúra
0153004005 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 854,35 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0153004126 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 848,66 € 15.05.2018 31.05.2018 Faktúra
0153004438 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 824,57 € 11.10.2018 31.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »