34/305/2019 (VS: 431917189) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
471,80 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/304/2019 (VS: 431917077) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 347,10 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/303/2019 (VS: 1911170) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2019 - vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 14 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
171,60 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/306/2019 (VS: 1997911) |
Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
Stohovateľné stoličky Zina 2 new v počte 90 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
1 341,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/307/2019 (VS: 48) |
Erasmus + KA1, Project name: Praktické skúsenosti - cesta do seta práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
European Grants International Academy Srl |
03289010542 |
Iné |
5 270,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/302/2019 (VS:10190047) |
Dodávka a montáž žalúzií na kancelárii hlavných majstrov v areáli šk.dielní Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
192,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/302/2019 (VS: 10190046) |
Dodávka a výmena izolačného dvojskla na na kancelárií majstrov - dielňa obkladačov v areáli Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
156,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/300/2019 (VS: 19121090) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
72,88 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/153/2019 (VS : 2191058444ň |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
34,78 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/150/2019 (VS: 2191058265) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,25 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/151/2019 (VS: 2191058061) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,40 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/295/2019 (VS: 201951945) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
43,20 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/294/2019 (VS: 1911095) |
Poplatok za pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2019 v dňoch 22.-23.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
189,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/296/2019 (VS: 8245137337) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,90 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/297/2019 (VS: 2019010311) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.10.2019 - 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/298/2019 (VS: 2019040986) |
Hovorné od 1.10.2019 do 31.10.2019 a mesačný poplatok od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,32 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/299/2019 (VS: 2019091) |
Pranie a čistenie prádla za 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
128,98 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/293/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,62 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |